通知公告
北京市呼吸疾病研究所2020年度決算
目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、單位基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置、職責
1997年12月北京市機構(gòu)編制委員會辦公室批準(文件號:京編辦事[1997]153號)以獨立建制成立北京市呼吸疾病研究所。北京市呼吸疾病研究所(簡稱呼吸所),于1999年6月11日正式成立,于2010年成為獨立的法人單位,并于2011年1月1日正式納入財政全額撥款事業(yè)單位,依托北京朝陽醫(yī)院形成院所共同發(fā)展的格局。呼吸所上級主管部門為北京市衛(wèi)生健康委員會,現(xiàn)任呼吸所法人張金保,所長童朝暉,在編人員48人,房屋使用面積3458平方米,設(shè)有呼吸所辦公室、呼吸與危重癥醫(yī)學科(包括北京朝陽醫(yī)院本部及西院區(qū))、感染與臨床微生物科、胸外科、呼吸睡眠診治中心、醫(yī)學研究中心共6個部門,主要承擔北京市呼吸疾病的預防、診治與研究工作,并承擔對全國呼吸系統(tǒng)的人才培訓工作。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制0人,實有人數(shù)0人;事業(yè)編制48人,實有人數(shù)48人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計2,754.08萬元,比上年減少82.34萬元,下降2.90%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計2,604.95萬元,比上年減少105.97萬元,下降3.91%,其中:財政撥款收入2,578.78萬元,占收入合計的99.00%;上級補助收入0萬元,占收入合計的0%;事業(yè)收入0萬元,占收入合計的0%;經(jīng)營收入0萬元,占收入合計的0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計的0%;其他收入26.17萬元,占收入合計的1.00%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計2,625.70萬元,比上年減少44.47萬元,下降1.67%,其中:基本支出1,559.14萬元,占支出合計的59.38%;項目支出1,066.57萬元,占支出合計的40.62%;上繳上級支出0萬元,占支出合計的0%;經(jīng)營支出0萬元,占支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計2,610.94萬元,比上年減少89.47萬元,下降3.31%。主要原因為厲行節(jié)約、壓減一般性支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出2,603.80萬元,主要用于以下方面(按大類):科學技術(shù)支出2,488.91萬元,占本年財政撥款支出95.59%; 社會保障和就業(yè)支出114.89萬元,占本年財政撥款支出4.41%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“科學技術(shù)支出”2020年度決算2,488.91萬元,比2020年年初預算減少43.18萬元,下降1.71%。其中:
“應用研究”2020年度決算2,488.91萬元,比2020年年初預算減少43.18萬元,下降1.71%。主要原因為落實過“緊日子”要求,壓縮經(jīng)費。
2、“社會保障和就業(yè)支出” 2020年度決算114.89萬元,與2020年年初預算一致。其中:
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出” 2020年度決算114.89萬元,與2020年年初預算一致。
3、“教育支出”2020年度決算0.00萬元,比2020年年初預算減少1.91萬元,下降100%。其中:
“進修及培訓支出” 2020年度決算0.00萬元,比2020年年初預算減少1.91萬元,下降100%。主要原因為壓減培訓費等一般性支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1,558.85萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
本年度無此項支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額680.67萬元,其中:政府采購貨物支出680.67萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額677.11萬元,占政府采購支出總額的99.48%,其中:授予小微企業(yè)合同金額677.11萬元,占政府采購支出總額的99.48%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛0臺,0萬元;單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設(shè)備8臺(套)。
五、政府購買服務支出說明
2020年政府購買服務決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購:指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務:是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務供應商承擔,并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、項目支出績效自評表
見附件2。